Impuestos Comerciales en Español

Business Tax Returns Moreno Valley
Impuestos Comerciales

Impuestos para Su Negocio En Español

LLC • S-Corp • Partnership • Sole Prop — todos presentados por un CPA

Si tiene un negocio, no use una cadena para sus impuestos. Use un CPA que entiende su negocio, sus deducciones, y le habla en su idioma.

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Impuestos comerciales para negocios hispanos

Tipos de Negocio Que Manejamos

Cada estructura de negocio tiene reglas diferentes. Las conocemos todas.

LLC de Un Solo Miembro

Tributación como dueño individual (Schedule C) o S-Corp si conviene. Incluye declaración federal 1040 + California 568 (cuota LLC).

LLC con Múltiples Miembros

Partnership (Form 1065 federal + Form 568 California). K-1s para cada socio. Cuentas de capital (tax basis required).

S-Corporation (1120-S)

Análisis de salario razonable, seguimiento de base de accionista, AAA, K-1s. Federal + California 100S.

C-Corporation (1120)

Impuesto corporativo federal + California 100. Doble tributación management, dividends.

Sole Proprietor (Schedule C)

Presentado con la declaración personal 1040. Deducciones de oficina en casa, vehículo, seguro de salud, plan de retiro.

Sin Fines de Lucro (990)

Form 990, 990-EZ, o 990-N según tamaño. CA Form RRF-1 + FTB 199. Cumplimiento de divulgación pública.

Ahorros Reales Que Encontramos

Donde las cadenas dejan dinero en la mesa.

Deducción QBI 23%

Bajo H.R. 8415, la deducción de Ingreso Comercial Calificado subió a 23% para 2026. Para un dueño S-Corp con $150K, son $34,500 de deducción federal.

Depreciación 100% Bonus

H.R. 8415 restauró depreciación bonus al 100%. Combinado con Sección 179 ($1.16M), casi todo equipo se puede deducir 100% en el primer año.

Plan de Reembolso Contable

Reembolse gastos de su S-Corp en lugar de pagar personalmente — ahorra impuestos de nómina. Documentamos el plan.

Regla Augusta

Renta su casa a su S-Corp hasta 14 días/año libre de impuestos. Ingresos legítimos sin impuestos personales.

Plan de Retiro Solo 401(k)

A los 50+, puede contribuir hasta $76,500/año. Ahorro masivo de impuestos.

Crédito de Investigación (R&D)

H.R. 8415 restauró el gasto inmediato de R&D. Si construye software, desarrolla productos, o innova procesos — puede calificar.

Preguntas Frecuentes

¿Pueden formar mi LLC en California?

Sí. Costo total primer año: $890 (gobierno) + $750 (nuestros honorarios) = $1,640. Incluye: artículos de organización, EIN, Acuerdo Operativo, reporte BOI, análisis de elección S-Corp. Todo en español si prefiere.

¿Vale la pena elegir S-Corp para mi negocio?

Generalmente sí si tiene más de $50K-$60K de ingresos netos por trabajo independiente. La elección S-Corp puede ahorrar $7K-$10K/año en impuestos de trabajo independiente. Calculamos su punto de equilibrio específico antes de recomendar.

¿Manejan negocios con empleados?

Sí — manejamos nómina completa en California (cumplimiento AB5, avisos de salario, seguro de trabajadores, reportes federales y estatales). Iniciar nómina con nosotros cuesta $50-$150/mes según número de empleados.

¿Cuándo vencen los impuestos de mi negocio?

Depende de la estructura. Las S-Corp (1120-S) y partnerships (1065) vencen el 15 de marzo. Las C-Corp (1120) y los Schedule C — que van con su 1040 personal — vencen el 15 de abril. Presentamos una extensión sin costo si necesita más tiempo, pero el impuesto adeudado se debe pagar en la fecha original.

¿Qué pasa si mi negocio perdió dinero este año?

Todavía tiene que presentar la declaración, aunque haya tenido pérdida. La buena noticia: esa pérdida operativa neta a menudo se puede aplicar contra las ganancias de años futuros para reducir esos impuestos. La documentamos correctamente para que no pierda el beneficio.

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